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烏魯木齊國家高新區(qū)(新市區(qū))

政府信息公開

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2018年度高新區(qū)(新市區(qū))地窩堡鄉(xiāng)人民政府部門決算公開說明

來源:區(qū)財(cái)政局 發(fā)布時(shí)間:2019-10-08 瀏覽次數(shù): 【字體:

2018年度高新區(qū)(新市區(qū))地窩堡鄉(xiāng)人民政府決算公開說明

目錄

第一部分  部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

(二)部門收入總體情況說明

(三)部門支出總體情況說明

二、部門財(cái)政撥款收支情況

(一)財(cái)政撥款收支總體情況說明

(二)一般公共預(yù)算收支決算情況說明

(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

(一)國有資產(chǎn)占用情況說明

(二)預(yù)算績效情況的說明

第三部分  專業(yè)名詞解釋

第四部分  部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》


第一部分  部門單位概況

一、主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關(guān)財(cái)政、稅收、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的法規(guī)、制度和方針政策;

2.受區(qū)委、管委會(區(qū)人民政府)委托,統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理轄區(qū)黨務(wù)、行政和社會事務(wù)工作,促進(jìn)地窩堡鄉(xiāng)和諧發(fā)展;

3.擬訂地窩堡鄉(xiāng)發(fā)展規(guī)劃,提出強(qiáng)化“兩個機(jī)制”、夯實(shí)基層基礎(chǔ)工作的建議和措施,并組織實(shí)施;

4.統(tǒng)籌整合轄區(qū)行政資源、社會資源和公共服務(wù)資源,綜合協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門和駐區(qū)企事業(yè)單位,為轄區(qū)居民提供民生保障、社會治安、城市管理等綜合服務(wù);

5.對相關(guān)職能部門和駐區(qū)企事業(yè)單位履行社會管理和公共服務(wù)職能情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看,高新區(qū)(新市區(qū))地窩堡鄉(xiāng)人民政府2018年部門決算包括:高新區(qū)(新市區(qū))地窩堡鄉(xiāng)人民政府部門本級決算,無所屬單位決算。

納入高新區(qū)(新市區(qū))地窩堡鄉(xiāng)人民政府2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表:


序號

單位名稱

備注

1

高新區(qū)(新市區(qū))地窩堡鄉(xiāng)人民政府




第二部分  部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入8134.44萬元,與上年相比,增加3898.54萬元,增長92.04%,增減變化主要原因是:增加兩村失地農(nóng)民社醫(yī)保4271.35萬元、兩村安置小區(qū)暖氣費(fèi)312.99萬元 ;支出8217.73萬元,與上年相比,增加4418.41萬元,增長116.29%,增減變化主要原因是:增加兩村失地農(nóng)民社醫(yī)保4264.36萬元、兩村安置小區(qū)暖氣費(fèi)312.99萬元。結(jié)余379.87萬元。與上年相比,減少83.29萬元,降低17.98%,增減變化主要原因是:增減變化主要原因是:今年含移交社區(qū)資金、訪匯聚、警務(wù)站結(jié)余、基層政權(quán)結(jié)余 。

(二)部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)8134.44萬元,其中:財(cái)政撥款收入7346.56萬元,占90.31%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入787.88萬元,占9.69%。

與年初預(yù)算相比情況:本年收入年初預(yù)算數(shù)3650.62萬元,決算數(shù)8134.44萬元,預(yù)決算差異率122.82%。差異主要原因是:增加兩村失地農(nóng)民社醫(yī)保4271.35萬元、兩村安置小區(qū)暖氣費(fèi)312.99萬元。


(三)部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)8217.73萬元,其中,基本支出3259.50萬元,占39.66%;項(xiàng)目支出4958.24萬元,占60.34%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:本年支出年初預(yù)算數(shù)3650.62萬元,決算數(shù)8217.73萬元,預(yù)決算差異率125.11%,差異主要原因:增加兩村失地農(nóng)民社醫(yī)保4264.36萬元、兩村安置小區(qū)暖氣費(fèi)312.99萬元支出。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

(一)財(cái)政撥款收支總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入7346.56萬元,與上年相比,增加3302.33萬元,增長81.66%,增減變化主要原因是:增加兩村失地農(nóng)民社醫(yī)保4264.36萬元預(yù)算。財(cái)政撥款支出7448.23萬元,與上年相比,增加3770.23萬元,增長102.51%,增減變化主要原因是:兩村失地農(nóng)民社醫(yī)保4271.35萬元、兩村安置小區(qū)暖氣費(fèi)312.99萬元。其中:基本支出3149.15萬元,項(xiàng)目支出4299.08萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余291.15萬元,與上年相比,減少101.67萬元,降低25.88%,增減變化主要原因是:今年含移交社區(qū)資金、訪匯聚、警務(wù)站結(jié)余、基層政權(quán)結(jié)余 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)3650.62萬元,決算數(shù)7346.56萬元,預(yù)決算差異率101.24%,差異主要原因是:兩村失地農(nóng)民社醫(yī)保4271.35萬元、兩村安置小區(qū)暖氣費(fèi)312.99萬元。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)3650.62萬元,決算數(shù)7448.23萬元,預(yù)決算差異率104.03%,差異主要原因是:兩村失地農(nóng)民社醫(yī)保4271.35萬元、兩村安置小區(qū)暖氣費(fèi)312.99萬元。

(二)一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7346.56萬元,與上年相比,增加3302.33萬元,增長81.65%。增減變化主要原因是:兩村失地農(nóng)民社醫(yī)保4271.35萬元、兩村安置小區(qū)暖氣費(fèi)312.99萬元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7448.23萬元。與上年相比,增加3770.23萬元,增長102.51%。增減變化的主要原因是:兩村失地農(nóng)民社醫(yī)保4264.36萬元、兩村安置小區(qū)暖氣費(fèi)312.99萬元。其中:按功能分類科目(按類級科目公開),201一般公共服務(wù)支出538.43萬元,204公共安全支出1238.42萬元,,207文化體育傳媒支出13.23萬元,208社會保障和就業(yè)支出912.88萬元,213農(nóng)林水支出4745.27萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目(按類級科目公開),301工資福利支出1460.38萬元,302商品和服務(wù)支出463.95萬元,303對個人和家庭的補(bǔ)助支出5391.38萬元,310資本性支出12.52萬元。312對企業(yè)補(bǔ)助120萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)3650.62萬元,決算數(shù)7346.56萬元,預(yù)決算差異率101.24%,差異主要原因:兩村失地農(nóng)民社醫(yī)保4271.35萬元、兩村安置小區(qū)暖氣費(fèi)312.99萬元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)3650.62萬元,決算數(shù)7448.23萬元,預(yù)決算差異率104.03%,差異主要原因:兩村失地農(nóng)民社醫(yī)保4264.36萬元、兩村安置小區(qū)暖氣費(fèi)312.99萬元。

(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,與上年相比,增加 0萬元,增長0%。增減變化的主要原因是:與上年一致,無此項(xiàng)收入。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比,增加0萬元,增長0%。增減變化的主要原因是:與上年一致,無此項(xiàng)支出。其中:按功能分類科目(按類級科目公開),0支出0萬元,0支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目(按類級科目公開),0支出0萬元,0支出0萬元。                              

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因是:年初無此項(xiàng)預(yù)算安排,本年無此項(xiàng)收入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因是:年初無此項(xiàng)預(yù)算安排,本年無此項(xiàng)支出。    

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余379.87萬元。與上年相比,減少83.29萬元,降低17.98%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余291.15萬元。與上年相比,減少101.67萬元,降低25.88%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算4.54萬元,比上年減少0.2萬元,降低4.22%。減少原因是:壓縮車輛用油 。其中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%。增加原因是與上年一致,無此項(xiàng)支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.54萬元,占100%,比上年減少0.2萬元,降低4.22%。減少原因是:壓縮車輛用油;公務(wù)接待費(fèi)0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,增加原因是與上年一致,無此項(xiàng)支出。具體情況如下:

因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,高新區(qū)(新市區(qū))地窩堡鄉(xiāng)人民政府全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(境)團(tuán)組0個,累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括:無此項(xiàng)支出。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.54萬元,其中,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.54萬元。主要用于車輛加油等。2018年高新區(qū)(新市區(qū))地窩堡鄉(xiāng)人民政府一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛,保有量為14輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元。具體是:國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。主要是:無此項(xiàng)支出。高新區(qū)(新市區(qū))地窩堡鄉(xiāng)人民政府國內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)4.54萬元,決算數(shù)4.54萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因:嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,使預(yù)決算無差異。其中:因公出國(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因是:年初無此項(xiàng)預(yù)算安排,本年無此項(xiàng)支出;公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因是:年初無此項(xiàng)預(yù)算安排,本年無此項(xiàng)支出;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)4.54萬元,決算數(shù)4.54萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因:嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,使預(yù)決算無差異;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因是:年初無此項(xiàng)預(yù)算安排,本年無此項(xiàng)支出

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度高新區(qū)(新市區(qū))地窩堡鄉(xiāng)人民政府(行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出472.22萬元,比上年減少423.21萬元,降低47.26%。主要原因是:壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制單位日常經(jīng)費(fèi)開支 。

高新區(qū)(新市區(qū))地窩堡鄉(xiāng)人民政府(事業(yè)單位)日常公用經(jīng)費(fèi)0萬元,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是:與上年一致,無此項(xiàng)支出。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

(一)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日,單位共有車輛14輛,價(jià)值182.89萬元,其中:副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車9輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是:無;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(二)預(yù)算績效情況的說明

2018年度,本部門單位預(yù)算績效自評情況:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),2018年度項(xiàng)目績效自評得分為95分。

征遷工作經(jīng)費(fèi)、采集點(diǎn)、人大經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10.79萬元,執(zhí)行數(shù)為16.18萬元,完成預(yù)算的149.95%。主要產(chǎn)出和效果:一是完善居民身份信息;二是方便居民出行。三、征遷工作經(jīng)費(fèi)預(yù)期完成;發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是資金管理使用欠缺。下一步改進(jìn)措施:一是細(xì)化編制加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,二是嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。

高新區(qū)(新市區(qū))財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表

( 2018 年度)

項(xiàng)目名稱

征遷工作經(jīng)費(fèi)、采集點(diǎn)、人大經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

預(yù)算單位

高新區(qū)(新市區(qū))地窩堡鄉(xiāng)人民政府

預(yù)算
執(zhí)行
情況
(萬元)

預(yù)算數(shù):

10.79萬元

執(zhí)行數(shù):

16.18

其中:財(cái)政撥款

10.79萬元

其中:財(cái)政撥款

10.79萬元

其他資金


其他資金

5.39萬元(財(cái)政結(jié)余)

年度
目標(biāo)
完成
情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成目標(biāo)

2018年12月31日前完成征收工作經(jīng)費(fèi)、采集點(diǎn)、人大經(jīng)費(fèi)目標(biāo)

2018年12月20日前已完成征收工作經(jīng)費(fèi)、采集點(diǎn)、人大經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

年度
績效
指標(biāo)
完成
情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

項(xiàng)目完成指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1:征遷工作經(jīng)費(fèi)

征遷工作經(jīng)費(fèi)預(yù)期完成機(jī)場項(xiàng)目、臨空A區(qū)工作經(jīng)費(fèi)5.39萬元。

征遷工作經(jīng)費(fèi)實(shí)際完成機(jī)場項(xiàng)目、臨空A區(qū)工作經(jīng)費(fèi)5.39萬元。

指標(biāo)2:采集點(diǎn)

采集點(diǎn)經(jīng)費(fèi)完成預(yù)期設(shè)置2個采集點(diǎn)8.08萬元

采集點(diǎn)經(jīng)費(fèi)實(shí)際豐田村、宣仁墩村2個采集點(diǎn)8.08萬元

指標(biāo)3:人大經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

人大經(jīng)費(fèi)預(yù)期完成小地窩堡村、宣仁墩村人大會議項(xiàng)目2.1萬元

人大經(jīng)費(fèi)實(shí)際完成小地窩堡村、宣仁墩村人大會議項(xiàng)目0.78萬元


指標(biāo)3:



質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1:征遷工作經(jīng)費(fèi)

預(yù)期完成機(jī)場項(xiàng)目、臨空A區(qū)征遷工作

實(shí)際完成機(jī)場項(xiàng)目、臨空A區(qū)征遷工作

指標(biāo)2:采集點(diǎn)

2個采集點(diǎn)共采集人

2個采集點(diǎn)共采集人

指標(biāo)3:人大經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

人大經(jīng)費(fèi)按照預(yù)期完成鄉(xiāng)人大代表會議

人大經(jīng)費(fèi)按照預(yù)期完成1次鄉(xiāng)人大代表會議

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)1:征遷工作經(jīng)費(fèi)

按照計(jì)劃進(jìn)度2018年12月31日完成

按照計(jì)劃進(jìn)度2018年12月20日完成

指標(biāo)2:采集點(diǎn)

按照計(jì)劃進(jìn)度2018年7月31日完成

按照計(jì)劃進(jìn)度2018年8月20日完成

指標(biāo)3:人大經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

按照計(jì)劃進(jìn)度2018年10月31日完成鄉(xiāng)人代會項(xiàng)目

按照計(jì)劃進(jìn)度2018年10月1日開人代會1次

成本指標(biāo)

指標(biāo)1:征遷工作經(jīng)

征遷工作經(jīng)費(fèi)達(dá)到了預(yù)期效果

征遷工作經(jīng)費(fèi)達(dá)到了預(yù)期效果

指標(biāo)2:采集點(diǎn)

采集點(diǎn)達(dá)到了預(yù)期效果

采集點(diǎn)達(dá)到了預(yù)期效果

指標(biāo)3:人大經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

人大經(jīng)費(fèi)達(dá)到了預(yù)期效果

人大經(jīng)費(fèi)達(dá)到了預(yù)期效果

……




項(xiàng)目效果指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)

指標(biāo)1:



指標(biāo)2:



指標(biāo)3:



社會效益
指標(biāo)

指標(biāo)1:征遷工作經(jīng)費(fèi)

征遷工作的順利進(jìn)行

為征遷工作的順利進(jìn)行

指標(biāo)2:采集點(diǎn)

方便轄區(qū)內(nèi)長住人員采集數(shù)據(jù)

方便轄區(qū)內(nèi)長住人員采集數(shù)據(jù)

指標(biāo)3:人大經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

惠及鄉(xiāng)人大會議、人大工作安排

惠及鄉(xiāng)人大會議、人大工作安排

生態(tài)效益
指標(biāo)

指標(biāo)1:



指標(biāo)2:



……



可持續(xù)影響
指標(biāo)

指標(biāo)1:

組織機(jī)構(gòu)

組織機(jī)構(gòu)

指標(biāo)2:

管理制度

管理制度

指標(biāo)3:

項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮的期限

項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮的期限

……




滿意度
指標(biāo)

滿意度指標(biāo)

轄區(qū)特殊人群滿意度

群眾滿意度達(dá)到90%

群眾滿意度達(dá)到90%

轄區(qū)黨員滿意度

群眾滿意度達(dá)到90%

群眾滿意度達(dá)到90%

其他轄區(qū)人員滿意度

群眾滿意度達(dá)到90%

群眾滿意度達(dá)到90%

公益性崗位經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),公益性崗位經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5.15萬元,執(zhí)行數(shù)為5.15萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是保證公益性崗位工作開展;二是社會大局,百姓安居樂業(yè)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是年度列支不及時(shí),二是管理制度不完善。下一步改進(jìn)措施:一是細(xì)化編制加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,二是嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)進(jìn)度跟蹤。

高新區(qū)(新市區(qū))財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表

( 2018 年度)

項(xiàng)目名稱

公益性人員社保經(jīng)費(fèi)

預(yù)算單位

高新區(qū)(新市區(qū))地窩堡鄉(xiāng)人民政府

預(yù)算
執(zhí)行
情況
(萬元)

預(yù)算數(shù):

5.15

執(zhí)行數(shù):

5.15

其中:財(cái)政撥款

5.15

其中:財(cái)政撥款

5.15

其他資金


其他資金


年度
目標(biāo)
完成
情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo):2018年12月31日前完成,公益性人員社保經(jīng)費(fèi)繳費(fèi)項(xiàng)目目標(biāo)

實(shí)際完成:2018年12月10日前完成,公益性人員社保經(jīng)費(fèi)繳費(fèi)項(xiàng)目目標(biāo)100%

年度
績效
指標(biāo)
完成
情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

項(xiàng)目完成指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1:公益性人員社保經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目標(biāo)

預(yù)期完成46人公益性人員項(xiàng)目目標(biāo)

實(shí)際2018年11月前完成公益性人員社保目標(biāo)

指標(biāo)2:

投入2個社區(qū)11月公益性人員社保5.15

投入2個社區(qū)11月公益性人員社保5.15

指標(biāo)3:

人均每月社保0.11萬元

人均每月社保0.11萬元

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1:公益性人員社保經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目標(biāo)

公益性人員社保經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目標(biāo)按照預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)完成

公益性人員社保經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目標(biāo)按照實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)完成100%

指標(biāo)2:

宣北社區(qū)公益性崗位20人

宣北社區(qū)公益性崗位20人

指標(biāo)3:

宣南社區(qū)公益性崗位26人

宣南社區(qū)公益性崗位26人

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)1:公益性人員社保經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

公益性人員社保經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目按照計(jì)劃進(jìn)度完成

按照計(jì)劃進(jìn)度實(shí)際完成100%

指標(biāo)2:

按時(shí)繳納社保5.15萬元

按時(shí)繳納社保5.15萬元

指標(biāo)3:

按時(shí)繳納社保

按時(shí)繳納社保

成本指標(biāo)

指標(biāo)1:

2018年公崗社保繳費(fèi)項(xiàng)目滿意

2018年公崗社保繳費(fèi)項(xiàng)目滿意

指標(biāo)2:

人均每月公崗社保0.11萬元

人均每月公崗社保0.11萬元

項(xiàng)目效果指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)

指標(biāo)1:



指標(biāo)2:



……



社會效益
指標(biāo)

指標(biāo)1:

更好的服務(wù)群眾,促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)和諧發(fā)展


更好的服務(wù)群眾,促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)和諧發(fā)展

指標(biāo)2:

對社會困難人員產(chǎn)生的社會效益:提升政府形象

對社會困難人員產(chǎn)生的社會效益:提升政府形象

指標(biāo)3:

更好的發(fā)揮社區(qū)戰(zhàn)斗堡壘作用和引領(lǐng)帶頭作用

更好的發(fā)揮社區(qū)戰(zhàn)斗堡壘作用和引領(lǐng)帶頭作用

生態(tài)效益
指標(biāo)

指標(biāo)1:



指標(biāo)2:



……



可持續(xù)影響
指標(biāo)

指標(biāo)1:

組織機(jī)構(gòu)

組織機(jī)構(gòu)

指標(biāo)2:

管理制度

管理制度

指標(biāo)3:

項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮的期限

項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮的期限

……




滿意度
指標(biāo)

滿意度指標(biāo)

指標(biāo)1:


社區(qū)群眾滿意度達(dá)到90%

社區(qū)群眾滿意度達(dá)到90%

指標(biāo)2:

轄區(qū)工作滿意度達(dá)到95%

轄區(qū)工作滿意度達(dá)到95%

指標(biāo)3:

轄區(qū)單位滿意度達(dá)到95%

轄區(qū)單位滿意度達(dá)到95%

……





失地農(nóng)民社保補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),失地農(nóng)民社保補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4271.36萬元,執(zhí)行數(shù)為4264.37萬元,完成預(yù)算的99.84%。主要產(chǎn)出和效果:一是完成了小地窩堡村、宣仁墩村848名村民失地農(nóng)民社醫(yī)保政府補(bǔ)貼30%部分;二是失地農(nóng)民養(yǎng)老、醫(yī)療得到了保證,生活獲得了幸福感。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是資金量大,審批時(shí)間長;下一步改進(jìn)措施:一是細(xì)化編制加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,二是嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)進(jìn)度跟蹤。



高新區(qū)(新市區(qū))財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表

( 2018年度)

項(xiàng)目名稱

地窩堡鄉(xiāng)失地農(nóng)民社保補(bǔ)貼

預(yù)算單位

高新區(qū)(新市區(qū))地窩堡鄉(xiāng)人民政府

預(yù)算
執(zhí)行情況
(萬元)

預(yù)算數(shù):

4271.36萬元

執(zhí)行數(shù):

4264.37萬元

其中:財(cái)政撥款

4271.36萬元

其中:財(cái)政撥款

4264.37萬元

其他資金


其他資金


年度目標(biāo)
完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成目標(biāo)

2018年12月31日前預(yù)期目標(biāo)完成小地窩堡村、宣仁墩村849名村民失地農(nóng)民社醫(yī)保政府補(bǔ)貼30%部分4271.36萬元。

2018年12月10日按預(yù)期目標(biāo)完成了小地窩堡村、宣仁墩村848名村民失地農(nóng)民社醫(yī)保政府補(bǔ)貼30%部分4264.37萬元,其中有一位村民退保,已完成99.84%。

年度
績效
指標(biāo)
完成
情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

項(xiàng)目完成指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1:

小地窩堡村失地農(nóng)民社保補(bǔ)貼預(yù)期686人,3402.04萬元,其中:養(yǎng)老1701.02萬元、醫(yī)療1701.02萬元。

小地窩堡村失地農(nóng)民社保補(bǔ)貼預(yù)期685人,3395.05萬元,其中:養(yǎng)老1697.53萬元、醫(yī)療1697.53萬元。已完99.79%。

指標(biāo)2:

宣仁墩村失地農(nóng)民社保補(bǔ)貼預(yù)期163人869.31萬元。其中:養(yǎng)老434.66萬元、醫(yī)療434.66萬元。

宣仁墩村失地農(nóng)民社保補(bǔ)貼預(yù)期163人,869.31萬元,其中:養(yǎng)老434.66萬元、醫(yī)療434.66萬元。已完100%。

指標(biāo)3:

兩村失地農(nóng)民人均5.03萬元補(bǔ)貼款

兩村失地農(nóng)民人均5.03萬元補(bǔ)貼款

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1:失地農(nóng)民社保補(bǔ)貼

按照預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)完成小地窩堡村686名村民社醫(yī)保繳費(fèi)

實(shí)際完成小地窩堡村685名村民社醫(yī)保繳費(fèi),完成率99.88%

指標(biāo)2:

按照預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)完成小地窩堡村163名村民社醫(yī)保繳費(fèi)

實(shí)際完成小地窩堡村163名村民社醫(yī)保繳費(fèi),完成率100%

指標(biāo)3:

兩村失地農(nóng)民社醫(yī)保預(yù)期完成849人

兩村失地農(nóng)民社醫(yī)保時(shí)間完成848人

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)1:

按照計(jì)劃進(jìn)度2018年12月31日前完成小地窩堡村686名村民社醫(yī)保繳費(fèi)

實(shí)際2018年12月10日前完成目標(biāo)小地窩堡村685名村民社醫(yī)保繳費(fèi)

指標(biāo)2:

按照計(jì)劃進(jìn)度2018年12月31日前完成宣仁墩村163名村民社醫(yī)保繳費(fèi)

實(shí)際2018年12月10日前完成目標(biāo)宣仁墩村163名村民社醫(yī)保繳費(fèi)

指標(biāo)3:

兩村失地農(nóng)民社醫(yī)保預(yù)期2018年12月31日完成849人

實(shí)際兩村失地農(nóng)民社醫(yī)保2018年12月10日完成848人

成本指標(biāo)

指標(biāo)1:

小地窩堡村失地農(nóng)民預(yù)期686人均財(cái)政補(bǔ)貼繳費(fèi)5.03萬元。

小地窩堡村失地農(nóng)民實(shí)際685人均財(cái)政補(bǔ)貼5.03萬元。

指標(biāo)2:

宣仁墩村失地農(nóng)民預(yù)期163人均財(cái)政補(bǔ)貼繳費(fèi)5.03萬元。

宣仁墩村失地農(nóng)民實(shí)際163人均財(cái)政補(bǔ)貼5.03萬元。

指標(biāo)3:

兩村失地農(nóng)民人均醫(yī)療、養(yǎng)老5.03萬元補(bǔ)貼款

兩村失地農(nóng)民人均醫(yī)療、養(yǎng)老5.03萬元補(bǔ)貼款

項(xiàng)目效果指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)

指標(biāo)1



……



社會效益
指標(biāo)

指標(biāo)1:

失地農(nóng)民社保補(bǔ)貼,讓每位村民老有所依,解決了村民的后顧之憂。

失地農(nóng)民社保補(bǔ)貼,讓每位村民老有所依,解決了村民的后顧之憂。

指標(biāo)2:

失地村民產(chǎn)生效益:更好服務(wù)群眾,促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)和諧發(fā)展

更好的服務(wù)群眾,促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)和諧發(fā)展

指標(biāo)3:

對失地困難人員產(chǎn)生的社會效益:提升政府形象,促進(jìn)鄉(xiāng)村發(fā)展

對失地困難人員產(chǎn)生的社會效益:提升政府形象,促進(jìn)鄉(xiāng)村發(fā)展

生態(tài)效益
指標(biāo)

指標(biāo)1:



……



可持續(xù)影響
指標(biāo)

指標(biāo)1:失地農(nóng)民社保補(bǔ)貼

讓每位失地村民老有所依,解決了村民的后顧之憂。

讓每位失地村民老有所依,解決了村民的后顧之憂。

指標(biāo)2:

管理制度

管理制度

指標(biāo)3:

項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮的期限

項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮的期限

滿意度
指標(biāo)

滿意度指標(biāo)

指標(biāo)1:


失地農(nóng)民滿意度達(dá)到99%

失地農(nóng)民滿意度達(dá)到99%

指標(biāo)2:

轄區(qū)群眾滿意度達(dá)到95%

轄區(qū)群眾滿意度達(dá)到95%

指標(biāo)3:

轄區(qū)單位滿意度達(dá)到95%

轄區(qū)單位滿意度達(dá)到95%

……




防控巡邏隊(duì)員社保、工資項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),防控巡邏隊(duì)員社保、工資經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目預(yù)算數(shù)為13.03萬元,執(zhí)行數(shù)為13.03萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是保證警務(wù)站工作開展;二是社會大局,百姓安居樂業(yè)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是年度列支不及時(shí),二是預(yù)算數(shù)及執(zhí)行數(shù)是十一月份的數(shù)字。下一步改進(jìn)措施:一是細(xì)化編制加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,二是嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)進(jìn)度跟蹤。

高新區(qū)(新市區(qū))財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表

( 2018 年度)

項(xiàng)目名稱

防控巡邏隊(duì)員社保、工資

預(yù)算單位

高新區(qū)(新市區(qū))地窩堡鄉(xiāng)人民政府

預(yù)算
執(zhí)行
情況
(萬元)

預(yù)算數(shù):

13.03

執(zhí)行數(shù):

13.03

其中:財(cái)政撥款

13.03

其中:財(cái)政撥款

13.03

其他資金


其他資金


年度
目標(biāo)
完成
情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo):2018年12月31日前完成,防控巡邏隊(duì)員社保經(jīng)費(fèi)繳費(fèi)項(xiàng)目目標(biāo)

實(shí)際完成:2018年11月30日前完成,防控巡邏隊(duì)員社保經(jīng)費(fèi)繳費(fèi)項(xiàng)目目標(biāo)100%

年度
績效
指標(biāo)
完成
情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

項(xiàng)目完成指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1:

投入2個警務(wù)站防控巡邏隊(duì)員11月社保、工資

投入2個警務(wù)站防控隊(duì)員11月社保、工資

指標(biāo)2:

37名防控隊(duì)員11月社保、工資13.03萬元

37名防控隊(duì)員11月社保、工資13.03萬元

指標(biāo)3:

人均每月社保0.12萬元

人均每月社保0.12萬元

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1:

37名防控隊(duì)員社保經(jīng)工資按照預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)由眾人祥公司支付

37名防控隊(duì)員社保經(jīng)工資按照預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)由眾人祥公司支付

指標(biāo)2:

居然之家警務(wù)站20名防控巡邏隊(duì)員

居然之家便民警務(wù)站20名防控巡邏隊(duì)員

指標(biāo)3:

宣仁墩警務(wù)站17名防控巡邏隊(duì)員

宣仁墩警務(wù)站17名防控巡邏隊(duì)員

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)1:

居然之家警務(wù)站11月社保、工資

居然之家警務(wù)站11月社保、工資

指標(biāo)2:

宣仁墩警務(wù)站11月社保、工資

宣仁墩警務(wù)站11月社保、工資

指標(biāo)2:

警務(wù)站11月社保、工資

警務(wù)站11月社保、工資

成本指標(biāo)

指標(biāo)1:

2018年防控巡邏隊(duì)員社保繳費(fèi)項(xiàng)目滿意

2018年防控巡邏隊(duì)員社保繳費(fèi)項(xiàng)目滿意

指標(biāo)2:

人均每月防控巡邏隊(duì)員社保0.12萬元

人均每月防控巡邏隊(duì)員社保0.12萬元

指標(biāo)3:

人均每月防控巡邏隊(duì)員0.32萬元

人均每月防控巡邏隊(duì)員0.32萬元

項(xiàng)目效果指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)

指標(biāo)1:



……



社會效益
指標(biāo)

指標(biāo)1:

警務(wù)站與派出所聯(lián)動維護(hù)轄區(qū)

警務(wù)站與派出所聯(lián)動維護(hù)轄區(qū)

指標(biāo)2:

警務(wù)站與街道、社區(qū)聯(lián)動維護(hù)轄區(qū)

警務(wù)站與街道、社區(qū)聯(lián)動維護(hù)轄區(qū)

指標(biāo)3:

警務(wù)站與轄區(qū)單位聯(lián)動維護(hù)轄區(qū)

警務(wù)站與轄區(qū)單位聯(lián)動維護(hù)轄區(qū)

生態(tài)效益
指標(biāo)

指標(biāo)1:



……



可持續(xù)影響
指標(biāo)

指標(biāo)1:

組織機(jī)構(gòu)

組織機(jī)構(gòu)

指標(biāo)2:

管理制度

管理制度

指標(biāo)3:

項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮的期限

項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮的期限

……




滿意度
指標(biāo)

滿意度指標(biāo)

指標(biāo)1:

轄區(qū)長住處戶滿意度達(dá)到95%

轄區(qū)長住處戶滿意度達(dá)到95%

指標(biāo)2:

轄區(qū)流動戶滿意度達(dá)到98%

轄區(qū)流動戶滿意度達(dá)到98%

指標(biāo)2:

轄區(qū)單位滿意度達(dá)到98%

轄區(qū)單位滿意度達(dá)到98%

……




第三部分  專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。

201(類)03(款)01(項(xiàng)):指行政運(yùn)行。

201(類)03(款)02(項(xiàng)):指一般行政管理事務(wù)。

201(類)03(款)99(項(xiàng)):指財(cái)其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

201(類)29(款)99(項(xiàng)):指反映其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

204(類)99(款)01項(xiàng)):指其他公共安全支出。

207(類)01(款)99(項(xiàng)):指其他文化支出。

207(類)99(款)99(項(xiàng)):指其他文化體育與傳媒支出。

208(類)02(款)08(項(xiàng)):指基層政權(quán)及社區(qū)建設(shè)支出。

208(類)05(款)04(項(xiàng)):指:未歸口管理的行政單位離退休。

208(類)05(款)05(項(xiàng)):指其機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

208(類)05(款)06(項(xiàng)):指其機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出。

208(類)07(款)04(項(xiàng)):指社會保險(xiǎn)補(bǔ)貼支出。

213(類)01(款)04(項(xiàng)):指反映事業(yè)單位的基本支出。

213(類)01(款)99(項(xiàng)):指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

213(類)07(款)06(項(xiàng)):指反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容:無。


第四部分  部門決算公開的8張報(bào)表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》





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