2017年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(新市區(qū))高新街片區(qū)管委會(huì)部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
第一部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(新市區(qū))高新街片區(qū)管委會(huì)單位概述
一、部門(mén)基本情況
(一)主要職能
1、受區(qū)委、管委會(huì)(區(qū)人民政府)委托,圍繞總目標(biāo),統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理轄區(qū)黨務(wù)、行政和社會(huì)事務(wù)工作,促進(jìn)片區(qū)和諧發(fā)展;
2、擬訂片區(qū)發(fā)展規(guī)劃,提出強(qiáng)化兩個(gè)機(jī)制和夯實(shí)基層基礎(chǔ),促進(jìn)社區(qū)和諧發(fā)展的建議、措施,并組織實(shí)施;
3、綜合協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門(mén)、駐區(qū)企事業(yè)單位和社會(huì)組織為社區(qū)居民提供社會(huì)事務(wù)、民生保障、社會(huì)治安、城市管理等綜合服務(wù);
4、對(duì)相關(guān)職能部門(mén)、駐區(qū)企事業(yè)單位和社會(huì)組織履行社會(huì)管理和公共服務(wù)職能情況進(jìn)行監(jiān)督;承擔(dān)區(qū)委交辦的工作任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)職責(zé),納入新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(新市區(qū))高新街片區(qū)管委會(huì)單位2017年部門(mén)決算編制范圍的有關(guān)機(jī)關(guān)下設(shè) 9個(gè)職能科室,分別是:黨政辦公室、協(xié)調(diào)指導(dǎo)科、行政事務(wù)執(zhí)法管理中心、社區(qū)事務(wù)管理服務(wù)中心、綜治信訪中心、城區(qū)管理服務(wù)中心、流動(dòng)人口和出租房屋管理中心、物業(yè)管理服務(wù)中心和市場(chǎng)管理服務(wù)中心;下轄8個(gè)社區(qū),分別是:昆明路社區(qū)、桂林路社區(qū)、天津南路社區(qū)、新洲社區(qū)、美林社區(qū)、長(zhǎng)沙路社區(qū)、長(zhǎng)春南路社區(qū)和蘇州路社區(qū)。0個(gè)行政單位,0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位,0個(gè)全額撥款事業(yè)單位。
(三)人員編制、實(shí)有人數(shù)
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(新市區(qū))高新街片區(qū)管委會(huì)單位編制人數(shù)76人,其中:行政人員編制15人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制0人,全額撥款事業(yè)單位人員編制61人。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(新市區(qū))高新街片區(qū)管委會(huì)單位實(shí)有在職人數(shù)96人,其中:行政在職人員14人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員2人,全額撥款事業(yè)單位在職人員80人。離退休人員0人,其中:離休人員0人,退休人員0人。
第二部分 新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(新市區(qū))高新街片區(qū)管委會(huì)2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入3,207.34萬(wàn)元,與上年相比,增加498.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.41%,增減變化主要原因是本年新增社區(qū)納編人員經(jīng)費(fèi)、訪惠聚工作隊(duì)及便民警務(wù)站、老城區(qū)改造項(xiàng)目拆遷等新增工作經(jīng)費(fèi)收入增加;支出3,200.87萬(wàn)元,與上年相比,增加580.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.14%,增減變化主要原因是便民警務(wù)站支出,訪匯聚支出開(kāi)支增加,部分人員經(jīng)費(fèi)在項(xiàng)目中開(kāi)支;結(jié)余267.6萬(wàn)元,與上年相比,增加21.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.7%,增減變化主要原因是2017年應(yīng)發(fā)未發(fā)的事業(yè)人員30%獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資結(jié)余及年末撥付的文體專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、訪惠聚專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等結(jié)余。
與預(yù)算相比情況:2017年度預(yù)算收入2,296.23萬(wàn)元,本年收入與預(yù)算相比,增加911.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.68%;預(yù)算支出2,296.23萬(wàn)元,本年支出與預(yù)算相比,增加904.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.4%。
(二)部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)3,207.34萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入3,035.6萬(wàn)元,占94.65%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入171.74萬(wàn)元,占5.35%。本年收入增減變化主要原因是增加本年社區(qū)新納編人員經(jīng)費(fèi)、訪惠聚工作隊(duì)及便民警務(wù)站、老城區(qū)改造項(xiàng)目拆遷等新增工作經(jīng)費(fèi)收入增加。
與預(yù)算相比情況:2017年度預(yù)算收入2,296.23萬(wàn)元,本年收入與預(yù)算相比,增加911.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.68%。
(三)部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)3,200.87萬(wàn)元,其中,基本支出736.78萬(wàn)元,占23.02%;項(xiàng)目支出2,464.08萬(wàn)元,占76.98%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%;增減變化主要原因是便民警務(wù)站支出,訪匯聚支出開(kāi)支增加,部分人員經(jīng)費(fèi)在項(xiàng)目中開(kāi)支。
與預(yù)算相比情況:預(yù)算支出2,296.23萬(wàn)元,本年支出與預(yù)算相比,增加904.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.4%。
二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況
(一)財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收入3,035.6萬(wàn)元,與上年相比,增加328.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.15%,增減變化主要原因是新增社區(qū)納編人員經(jīng)費(fèi)、便民警務(wù)站經(jīng)費(fèi)、訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)收入增加。財(cái)政撥款支出3,093.93萬(wàn)元,與上年相比,增加475.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.15%。其中:基本支出736.78萬(wàn)元,項(xiàng)目支出2,357.14萬(wàn)元。增減變化主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出和訪匯聚支出增加。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余202.79萬(wàn)元,與上年相比,減少43.38萬(wàn)元,降低17.62%,增減變化主要原因是2016年應(yīng)發(fā)未付的機(jī)關(guān)事業(yè)人員養(yǎng)老社保險(xiǎn)結(jié)余在2017年支付等。
與預(yù)算相比情況:2017年度預(yù)算財(cái)政撥款收入2,296.23萬(wàn)元,本年收入與預(yù)算相比,增加739.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.2%;預(yù)算財(cái)政撥款支出2,296.23萬(wàn)元,本年支出與預(yù)算相比,增加797.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.74%。
(二)一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,083.53萬(wàn)元,與上年相比,增加471.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.04%。增減變化主要原因是社區(qū)新納編人員經(jīng)費(fèi)支出、訪惠聚工作隊(duì)及便民警務(wù)站、老城區(qū)改造項(xiàng)目拆遷等新增工作支出。其中:按功能分類(lèi)科目,2010301行政運(yùn)行支出471.41萬(wàn)元,2010302一般行政管理事務(wù)支出90.17萬(wàn)元, 2049901其他公共安全支出支出998.22萬(wàn)元,2080208基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出1101.59萬(wàn)元,2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出265.38萬(wàn)元,2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出支出105.91萬(wàn)元,2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出50.85萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目,工資福利支出1,324.91萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出502.56萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1,226.35萬(wàn)元,對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設(shè)支出0萬(wàn)元,其他資本性支出29.7萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。
與預(yù)算相比情況:2017年度預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,296.23萬(wàn)元,本年支出與預(yù)算相比,增加787.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.29%。
(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10萬(wàn)元,與上年相比,增加10萬(wàn)元,上年單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,因此無(wú)法對(duì)比。增減變化的主要原因是新增老城區(qū)改造項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出10.4萬(wàn)元,與上年相比,增加4.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)68.27%。增減變化的主要原因是新增老城區(qū)改造項(xiàng)目支出。
與預(yù)算相比情況:2017年度預(yù)算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,本年收入與預(yù)算相比,增加10萬(wàn)元,因?yàn)閱挝荒瓿跷醋稣曰痤A(yù)算,因此無(wú)法對(duì)比;預(yù)算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,本年支出與預(yù)算相比,增加10.4萬(wàn)元,因?yàn)閱挝荒瓿跷醋稣曰痤A(yù)算,因此無(wú)法對(duì)比。
(四)政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算支出10.4萬(wàn)元,與上年相比,增加4.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)68.27%。增減變化的主要原因是新增老城區(qū)改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。其中:按功能分類(lèi)科目,2120802土地開(kāi)發(fā)支出10萬(wàn)元2296002用于社會(huì)福利的彩票公益金支出0.4萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目,工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出4.36萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.2萬(wàn)元,對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設(shè)支出0萬(wàn)元,其他資本性支出5.84萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。
與預(yù)算相比情況:2017年度預(yù)算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,本年支出與預(yù)算相比,增加10.4萬(wàn)元,因?yàn)閱挝荒瓿跷醋稣曰痤A(yù)算,因此無(wú)法對(duì)比。
三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余267.6萬(wàn)元。與上年相比,增加21.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.7%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余202.79萬(wàn)元。與上年相比,減少43.38萬(wàn)元,降低17.62%,減少原因是2016年應(yīng)發(fā)未付的機(jī)關(guān)事業(yè)人員養(yǎng)老社保險(xiǎn)結(jié)余在2017年支付等。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度,一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算3.45萬(wàn)元,比上年減少1.29萬(wàn)元,降低27.13%。減少原因是節(jié)約公務(wù)用車(chē)開(kāi)支,減少車(chē)輛維修維護(hù)費(fèi)用。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.45萬(wàn)元,占100%,比上年減少1.29萬(wàn)元,降低27.13%。減少原因是節(jié)約公務(wù)用車(chē)開(kāi)支,減少車(chē)輛維修維護(hù)費(fèi)用;公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。具體情況如下:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(新市區(qū))高新街片區(qū)管委會(huì)單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累積0人次。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.45萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.45萬(wàn)元。主要用于車(chē)輛保險(xiǎn)、油費(fèi)及維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用等。2017年,單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置量0輛,保有量為13輛,其中:一般公務(wù)用車(chē)1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)11輛、其他用車(chē)1輛(其他用車(chē)主要是片區(qū)市政市容管理用車(chē))。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。具體是:國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(新市區(qū))高新街片區(qū)管委會(huì)單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次。
與預(yù)算相比情況:2017年度因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,與預(yù)算相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算5.4萬(wàn)元,與預(yù)算相比,減少1.95萬(wàn)元,降低36.04%;公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,與預(yù)算相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(新市區(qū))高新街片區(qū)管委會(huì)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出47.61萬(wàn)元,比上年增加9.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.79%。主要原因是人員增加,導(dǎo)致日常水電費(fèi)增加。
六、政府采購(gòu)情況
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(新市區(qū))高新街片區(qū)管委會(huì)單位政府采購(gòu)計(jì)劃0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;實(shí)際采購(gòu)0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2017年12月31日,資產(chǎn)總計(jì)3,498.4萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)1,731.37萬(wàn)元,固定資產(chǎn)1,767.03萬(wàn)元,其中:房屋3,184.05(平方米),價(jià)值797.69萬(wàn)元,共有車(chē)輛13輛,價(jià)值148.74萬(wàn)元,其中:省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)11輛、其他用車(chē)1輛,(其他用車(chē)主要是片區(qū)市政市容管理用車(chē));單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),其他固定資產(chǎn)價(jià)值820.6萬(wàn)元。
(二)國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明
截至2017年12月31日,新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(新市區(qū))高新街片區(qū)管委會(huì)單位資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬(wàn)元,資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬(wàn)元。其中:已繳國(guó)庫(kù)0萬(wàn)元,已繳財(cái)政專戶0萬(wàn)元,應(yīng)繳未繳0萬(wàn)元,單位留用0萬(wàn)元。
(三)部門(mén)項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
2017年度,本部門(mén)單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目0個(gè),涉及預(yù)算0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出決算0萬(wàn)元。
第三部分 新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(新市區(qū))高新街片區(qū)管委會(huì)專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支扣抵后按國(guó)家規(guī)定提取,用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件未執(zhí)行完畢,結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
9.結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
11.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
14.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
15.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
17.本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。
201類(lèi)03款01項(xiàng)行政運(yùn)行:指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
201類(lèi)03款02項(xiàng)一般行政管理事務(wù):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
201類(lèi)29款99項(xiàng)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出:指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。
204類(lèi)99款01項(xiàng)其他公共安全支出:指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公共安全方面的支出。
207類(lèi)01款99項(xiàng)其他文化支出:指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化方面的支出。
207類(lèi)99款99項(xiàng)其他文化體育與傳媒支出:指反映除上述項(xiàng)目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。
208類(lèi)02款08項(xiàng)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè):指反映開(kāi)展村民自治、村務(wù)公開(kāi)等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出。
208類(lèi)05款05項(xiàng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★:指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
210類(lèi)07款99項(xiàng)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出:指反映計(jì)劃生育服務(wù)支出。
212類(lèi)05款01項(xiàng)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生:指反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。
212類(lèi)08款02項(xiàng):反映地方人民政府用于前期土地開(kāi)發(fā)性支出以及與前期土地開(kāi)發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。
229類(lèi)60款02項(xiàng):反映用于社會(huì)福利和社會(huì)救助的影票公益金支出。
第四部分 新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(新市區(qū))高新街片區(qū)管委會(huì)單位2017年度部門(mén)決算報(bào)表
一、報(bào)表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項(xiàng)目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》。
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
二十九、《政府采購(gòu)情況表》
三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
附件【附件2:2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表.xls】已下載次
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