烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))高新街片區(qū)管委會2017年部門預算公開說明
1、預算增減變化情況說明。
2016年收入預算2725.42萬元,支出預算2725.42萬元。
2017年收入預算2296.23萬元,支出預算2296.23萬元。
2017年收入(支出)預算比2016年減少429.19萬元,降低18.69%,原因為:原來由片區(qū)發(fā)放保潔員工資,全部移交由區(qū)市政市容局發(fā)放。
2、政府采購安排情況說明。
此項預算沒有安排。
3、專業(yè)名詞解釋。
財政撥款收入: 指中央財政當年撥付的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余: 指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出: 指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區(qū)部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待 (含外賓接待)支出。
機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
4、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明信息。
2016年“三公”經(jīng)費支出預算4.74萬元,2017年“三公”經(jīng)費支出預算5.4萬元,均為車輛的運行維護費用,增長13.9%,原因為鄉(xiāng)街車輛的定額標準進行了調(diào)整。
烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))高新街片區(qū)管委會
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