高新區(新市區)高新街片區管委會2015年度部門決算公開
一、部門基本情況
高新街片區管委會總面積約2.76平方公里。下轄昆明路社區、桂林路社區、天津南路社區、新洲社區、新慧社區、美林社區、長沙路社區和長春南路社區8個社區(其中四個為重點社區)。片區管委會辦公面積9946平方米(含各社區)。另有公益性崗位人員94人,聘用人員13人。巡控員280人。保潔員340人。巡邏、警用等各類車輛30輛。高新街片區管委會現有2個清真寺(一個回族寺一個維吾爾族寺)、三個大型商超(家樂福超市、友好購物、百商購物)和一個大型物流園(美居物流園)、兩處村改居居民自建房聚集地。轄區呈現出商住小區多、兩新組織多、商業網點多、流動人口多的特點。
(一)主要職能:
1、受區委、管委會(區人民政府)委托,統一領導和管理轄區黨務、行政和社會事務工作,促進片區和諧發展;
2、擬訂片區發展規劃,提出強化兩個機制和夯實基層基礎,促進社區和諧發展的建議、措施,并組織實施;
3、綜合協調相關職能部門、駐區企事業單位和社會組織為社區居民提供社會事務、民生保障、社會治安、城市管理等綜合服務;
4、對相關職能部門、駐區企事業單位和社會組織履行社會管理和公共服務職能情況進行監督;承擔區委交辦的工作任務。
(二)內設機構:片區管委會下設黨政辦公室、協調指導科、行政事務執法管理中心、社區事務管理服務中心、綜治信訪維穩中心、城區管理服務中心、流動人口和出租房屋管理中心、物業管理服務中心和市場管理服務中心九個內設機構,屬全額撥款行政、事業單位。
(三)人員編制:上級核定編制數86人 ,2015年11月止實際到編人員72名,其中:行政人員12名,事業人員60名。經費形式為全額預算管理。
二、2015年開展的主要工作機實效
在區委、區政府的正確領導下,高新街片區管委會堅持以科學發展為指導,貫穿“維護穩定、服務群眾”主線,著力惠民生、促和諧,抓住新機遇、取得新突破、實現新跨越,基層黨建工作水平持續提升,社會治安和諧穩定,民生民情備受關注,精神文明建設成效顯著,發展環境不斷優化,服務效率穩步提高,機關作風明顯轉變,干部發展意識、服務意識明顯增強,各項社會事業全面發展,推動片區呈現從容發展、轉型發展的良好勢頭。一是穩扎穩打,維穩工作成效顯著;二是細致深入,流動人口管理水平逐步提升;三是高效貼心,基層組織建設逐步夯實;四是訪民情聽實話,惠民生辦實事,聚民心求實效;五是數措并舉,社會事務管理進一步完善;六是務實創新,城區管理工作亮點突出。
三、2015年財務決算公開
(一)收支總體情況:根據區財政局《關于下達2015年財務決算批復的通知》,本年總收入2850.81萬元。財政撥款2849.41萬元、其他收入1.4萬元
按照收支平衡的原則,2015年實際支出為2800.92萬元,其中:基本支出802.66萬元,主要為人員經費和公用經費支出;項目支出1998.26萬元,主要用于特定業務支出。
(二)決算支出主要內容:基本支出決算802.66萬元,包括:工資福利支出654.55萬元,商品和服務支出38.95萬元,對個人和家庭的補助支出109.16萬元。項目支出決算1998.26萬元,包括:一般公共服務支出36.59萬元,公共安全支出831.46萬元,社會保障和就業支出(基層政權和社區建設)386.34萬元,城鄉社區環境衛生700.86萬元,社會福利彩票公益支出43.01萬元。
四、2015結轉結余情況
2015年結轉結余196.24萬元,其中(一)新建社區房屋購置及裝修項目在實施中尚未完工;(二)社會福彩公益支出—社區老年活動中心項目在實施中尚未完工。
五、2015年“三公”經費支出
2015年 “三公”經費預算安排總額為4.74萬元。
(一)因公出國(境)費用未安排預算支出。因公出國(境)嚴格按照市委、市政府統一安排和外事、組織等部門有關要求
(二)公務接待費未安排預算支出。
(三)公務用車購置及運行維護費預算安排4.74萬元。其中:公務用車運行維護費4.74萬元,實際支出4.74萬元。主要用于履行機構協調駐區企事業單位和社會組織為社區居民提供社會事務、民生保障、社會治安、城市管理等綜合服務,對駐區企事業單位和社會組織履行社會管理和公共服務職能情況進行監督等日常運轉等方面公務用車的燃料費、修理費、保險費、過橋過路費、通行費等支出;公務用車購置費未安排預算支出。
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